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公司治理
董事會
委員會
內部稽核
規章制度
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內部稽核組織與運作
佳世達內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,配置專任稽核主管及稽核人員共6人。本公司內部稽核除在審計委員會及董事會例行會議報告外,每月或必要時向董事長及審計委員會報告。本公司遵循內部控制制度,稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司所有作業及子公司。
佳世達於「內部稽核作業辦法」中,訂定本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之核定方式。